# Eingabe der Klienten Daten

<figure class="center" id="bkmrk-auf-der-linken-seite">Auf der linken Seite unter **Belegverarbeitung** können Sie die Kundendaten anpassen. <figcaption>Nach Eingabe der Klienten Nummer oder Kundennamen, wird auf den aktuellen Kundenstamm in der Datenbank zugegriffen und die hinterlegten Stammdaten (Kundenname, UID, verfügbare offene FibuNr. und deren Buchsymbole, etc.) angezeigt.

<figure class="center">![Belegverarbeitung](https://help.logisth.ai/media/live/belegverarbeitung-eingabe-der-klienten-daten.jpeg)<figcaption>*Eingabe der Klienten Daten*</figcaption></figure>### 1. Kundenbezogene Felder

#### 1.1. Kundennummer/Kundenname/Kunden abfragen

<figure class="center">![Belegverarbeitung](https://help.logisth.ai/media/live/belegverarbeitung-kunden-abfragen.jpeg)<figcaption> *Kunden abfragen*</figcaption></figure>Nach Eingabe der Kundennummer bzw. Suchfunktion (textuell) werden mittels „Kunden abfragen“ die Stammdaten aus der Buchhaltung geladen und angezeigt.

<p class="callout warning">**Achtung!** Die Anzeige des hinterlegten Firmennamens - ist nicht editierbar.</p>

#### 1.1.1. BMD - auswählbare FIBU

Es werden nur Klienten angezeigt bzw. können gesucht werden, bei denen

- **Fibu nicht älter als 2 Jahre**
- Die Fibu darf **keine konsolidierte Fibu** sein mehr dazu im Kapitel "BMD Konfiguration; Kundenspezifische Steuerung des Gegenkontos".
- **zumindest ein Buch in der Vorerfassung** im Buchaltungssystem angelegt worden ist
- die **Buchsymbole vom Typ Rechnung oder Zahlung** sind (Nicht definiert Buchsymbole werden nicht angezeigt)
- offenen Perioden bzw. nicht gesperrte Fibu haben. Hinweis: Bei Abschluss der letzten Periode eines Geschäftsjahres auf die Neuanlage einer neuen Fibu nicht vergessen!

#### 1.1.2. DATEV - auswählbare FIBU

Fibus werden nur angezeigt (gerechnet ab Tagesdatum):

- Monatsbuchhalter der letzten **45 Tage**
- Quartalsbuchhalter der letzten **3 Monate + 45 Tage**
- Jahresbuchhalter der letzten **15 Monate**

<p class="callout info">**Hinweis**: Diese Regel wird auch für Buchungsperiode angewandt. Es wird nur das Rechnungsdatum bis zur aktuellen Periode erkannt.</p>

Wird der Klient im Feld „**Kundennummer**“ in der Suchmaske **nicht gefunden**, **sind die obigen Kriterien nicht erfüllt.**

Für Benutzer mit genau definierten Firmen (**Whitelists**) sind nur diese in einer Dropdown-Liste auswählbar.

#### 1.2. UID

<figure class="center">![](https://help.logisth.ai/media/live/uid.jpg)</figure>Die **UID-Nummer ist für die Erkennung des Lieferanten bzw. Kunden** (Eingangs- bzw. Ausgangsrechnung) **wesentlich**, da sonst unter Umständen der eigene Klient als Lieferant/Kunde erkannt wird. Es wird nur die primäre UID-Nr. angezeigt (bei Filialen).

#### 1.3. Filiale

Hier können Sie Rechnungen **einer Filiale zuordnen**, die jedoch in Ihrem Buchhaltungssystem **definiert sein sollte**. Ist die Filiale nicht in der Buchhaltung definiert, wird das Fenster für den gewählten Klienten nicht angezeigt.

<figure class="center">![Belegverarbeitung](https://help.logisth.ai/media/live/belegverarbeitung-filialen.jpeg)<figcaption> *Filialen*</figcaption></figure>#### 1.4. USt.-befreit

Für umsatzsteuerbefreite/nicht umsatzsteuerbare Unternehmen, wenn dieser Punkt aktiv gesetzt wird, liefert Logisth.AI nur Bruttobeträge (ohne Umsatzsteuer-codes und -prozentsätze der eventuell am Beleg ausgewiesene Umsatzsteuer) an.

<p class="callout warning">**Achtung für BMD- User** Dieses Feld wird nur dann automatisch aktiviert, wenn Sie im BMD unter den FIBU-Stammdaten | UVA/Meldungen | Feld 128 – Unrechte Steuerbefreiung mit „Ja“ aktivieren.</p>

#### 1.5. Quartalsperiode

Auswahl zwischen Monats- oder Quartalverbuchung. Dieses wird aus den **Stammdaten der Fibu übernommen**.

<p class="callout warning">**Achtung für BMD- User** Folgende Einstellung im BMD wird für diesen Punkt benötigt, unter FIBU-Stammdaten | 69 – UVA-Abgabezeitraum | „quartalsweise“ angeben.</p>

Beim Belegsymbol **„KA“** (nicht ZM, UB) **muss das Belegdatum in dieser Periode liegen**. Ist das nicht der Fall, wird ein Datum aus dieser Periode an die Buchhaltung geliefert (üblicherweise das gleiche Datum, der davor gereihten Rechnung).

In der Periode werden bei Quartalsverbuchung die Symbole **Q1-Q4** angezeigt.

Die Anlieferung der Daten erfolgt mit dem letzten Monat des Quartals.

#### 1.6. ext. Belegnr. (Externe Belegnummer)

Bei der Auswahl (hauptsächlich bei Kassarechnungen) der externen Belegnummer wird **zusätzlich zur Rechnungsnummer** auf der Rechnung die **nächste fortlaufende Nummer der Rechnung direkt von der Buchhaltung vergeben**. Ein zusätzliches Feld für die nächste freie Belegnummer wird unten eingeblendet.

Wenn Sie Eingangsrechnungen weiterhin mit einer internen Belegnummer buchen, sollten Sie auch den Punkt „**ext. Belegnr.**“ aktivieren, sodass der Beleg die **nächst freie Belegnummer zugewiesen** bekommt.

### 2. Buchhaltungsrelevante Felder

#### 2.1. FibuNr. (Finanzbuchhaltungsnummer)

Alle für diesen Klienten offenen Fibus. Ohne Auswahl einer FibuNr. kein automatischer Import in Vorerfassung/Buchen möglich.

Die jeweils aktuelle FibuNr. aus den Firmenstammdaten wird angeboten.

<p class="callout warning">**Achtung!** Falls keine Vorerfassungssymbole in der aktuellen FibuNr definiert sind, wird die letzte aktuelle Fibu angeboten.</p>

#### 2.2. Buchungstyp/Verfügbare Buchsymbole für BMD

Anzeige der in der Vorerfassung/Buchen verfügbaren Buchungskreise für die ausgewählte FibuNr. Es können beliebige Buchungssymbole für die Vorerfassung angelegt und für den Import verwendet werden. Buchungsperiode

• Monat/Jahr

• Quartal (Q1-Q4)

Abgeschlossene Perioden und Perioden aus der Zukunft sind nicht auswählbar.

#### 2.3. Buchungstyp/Verfügbare Buchsymbole für DATEV

Folgende Buchsymbole stehen zur Verfügung:

- Ein Buch für Eingangsrechnungen
- Ein Buch für Ausgangsrechnungen
- Pro Kassakonto Bücher für Kassa

Je nach Firmentyp (Bilanzierer) gibt es die Bücher für Eingangs- und Ausgangsrechnungen:

- Bei einem Bilanzierer: Eingangsrechnung und Ausgangsrechnung.
- Bei einem Bilanzierer und bei allen anderen Firmen: Kassensymbole.
- Hier wird jedes verfügbare Kassakonto als eigenes Untersymbol angezeigt:

Die verfügbaren Kassasymbole können durch Sperren der entsprechenden Kassa Sachkonten reduziert werden.

### 3. Sonstiges

#### 3.1. Gegenkonto - BMD

Das im Buch hinterlegte Gegenkonto aus den Stammdaten der jeweiligen FibuNr. /Buchungssymbol wird angezeigt. Unter "Kundenspezifische Steuerung des Gegenkontos" erhalten Sie detaillierte Informationen über die Buchungssperre von Konten und Fixkonten Einstellungen in BMD.

#### 3.2. Nächste Belegnummer

nächste freie Belegnummer aus Journal und Vorerfassung nicht nach Datum sortieren Standardmäßig werden die Belege nach ihrem Datum sortiert. Mit dieser Einstellung werden die Belege nach der Reihenfolge in der Datei sortiert. Diese Einstellung wird für jede Klienten Nummer gespeichert und bei der nächsten Verwendung wieder vorgeschlagen.

#### 3.3. E-Mail-Adresse für Batch-Lauf Verständigung

Zusätzlich zur **Benachrichtigung des angemeldeten Benutzers** wird der **Buchhalter nach erfolgreichem Import in die Vorerfassung benachrichtigt.**

Der dem Klienten zugeordnete Buchhalter wird **vorgeschlagen.**

Die Liste der verfügbaren Buchhalter wird beim Login in Logisth.AI geladen.

<p class="callout warning">**Achtung!** Falls ein Buchhalter nicht in der Liste enthalten ist, wurde er, möglicherweise erst nach dem Login, einem Klienten zugeordnet. Bitte aus- und einloggen.</p>

#### 3.4. Kommentar

Zusatzinformation, die bei der Benachrichtigungs-E-Mail mitgeschickt wird.

#### 3.5. Import

Nach Eingabe der Klienten Nummer werden vom Klienten hochgeladene und freigegebene Rechnungen aus der **Belege und Dokumenten** zur Auswahl angeboten.

</figcaption></figure>