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Zahlsperre in der Rechnung

Es besteht nun die Möglichkeit, die Zahlsperre in der Belegbearbeitung sowohl für die Rechnung als auch für den Lieferanten anzuwenden.

Zahlsperre für Rechnung:

In der Belegverarbeitung/Rechnungsansicht kann nun für eine bestimmte Rechnung eine Zahlsperre hinterlegt werden. Dadurch erscheint diese nach dem Import nicht in der Zahlungsliste – das bedeutet, dass nicht der Lieferant gesperrt wird, sondern nur die spezifische Rechnung.

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Zahlsperre Rechnung/Rechnungsansicht

Zahlsperre für Lieferant

In der Belegverarbeitung/Rechnungsansicht kann nun direkt eine Zahlsperre für einen Lieferanten hinterlegt werden. Sobald dies im Lieferantenstamm übernommen wurde, wird der Lieferant in der OP-Liste von Logisth.AI mit einem Schloss-Symbol markiert – somit können keine Rechnungen dieses Lieferanten bezahlt werden.

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Zahlsperre Lieferant/Rechnungsansicht

BMD - Ansicht

Für BMD-Kunden: Die Rechnungszahlsperre ist in BMD in der Vorerfassung der Buchungen in der Spalte ZV-Sperre sichtbar.

Zahlsperre Rechnung/Vorerfassung Buchungen

 

Im Lieferantenstamm ist die Lieferantenzahlsperre im Feld "147 - Zahlsperre" zu sehen:

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Zahlsperre Lieferant/BMD - Lieferantenstamm

Um diese Änderung nach dem Import ins Buchhaltungssystem zu übernehmen, muss das Stammdatenupdate - Fenster bestätigt werden.

                                Stammdatenupdate Lieferant/Vorerfassung Buchungen

Die jeweiligen Zahlsperren sind auch in der Import-csv-Datei ersichtlich:

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Zahlsperre/csv-File

Datev - Ansicht

Für Datev-Kunden: Die Rechnungszahlsperre wird in Datev in der OPOS-Liste im Feld "Sperre" mit der Zahl "9" eingetragen:

Zahlsperre Rechnung/Datev - OPOS-Liste

Die Lieferantenzahlsperre ist im Lieferantenstamm unter "Zahlungsträger" zu sehen:

Zahlsperre Lieferant/Datev - Lieferantenstamm